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中共西藏昌都市委员会办公室 2025年度部门预算

发布时间:2025-01-15 作者: 来源:西藏日报


中共西藏昌都市委员会办公室

2025年度部门预算

2025115

目  录

第一部分中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分中共西藏昌都市委员会办公室2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分中共西藏昌都市委员会办公室2025年度部门预算情况说明

部分 名词解释

第一部分

中共西藏昌都市委员会办公室概况

一、主要职能

     中共西藏昌都市委员会办公室负责贯彻落实中央、自治区党委及市委的重大方针政策、重大工作部署、重要会议文件精神的传输和协调贯彻工作负责市委与自治区党委、市委系统各部门的联系协调工作保证市委正常工作的运转。负责市委的文电处理、机要、档案工作。负责全市党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递。督促检查中央、自治区党委及市委重大决策、中央文件、会议精神、重要工作部署的贯彻落实情况,办理自治区领导及市委领导同志的批示和交办事项办理人大、市政府转交的与党委系统有关的意见、建议和提案。收集、处理全市的重要信息承担向自治区党委及市委报送信息工作,为市直部门提供信息服务。承办市委领导和上级业务部门交办的其他事项。

二、中共西藏昌都市委员会办公室预算单位构成

中国共产党昌都市委员会办公室单位编制人数:140,其中行政编制人数(含参公)89人,全额事业编制人数36,工人编制人数15。单位实有人数113其中援藏干部1。核定车辆编制27辆,实有车辆25辆。

第二部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2025年度预算公开

(表格见附件)

第三部分

中共西藏昌都市委员会办公室

2025年度预算情况说明

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

中共西藏昌都市委员会办公室2025年度一般公共预算经费收入60038811.34元,2025年一般公共服务支出50016555.34元,社会保障和就业支出4336056.00元,卫生健康支出2699000.00元,住房保障支出2987200.00元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  2025年预算总收支与去年相比,工资福利支出有所增加,商品和服务支出方面有所增加项目支出方面有所增加

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年预算经费为60038811.34元,其结构为:工资福利支出38451964.74元,占总支出的64.05%;商品服务支出6096664.60元,占总支出的10.15%;项目支出15490182.00元,占总支出的25.80%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算,2025年年度预算为党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行经费34812429.34元,一般行政管理事务15204126.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3983000.00元,公益性岗位补贴286056.00元,其他社会保障和就业支出67000.00元,行政单位医疗2165700.00元,公务员医疗补助329300.00元,其他行政事业单位医疗支出204000.00元,住房公积金2987200.00元。

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出44548629.34元,其中:工资褔利支出25617000.00元,其他工资福利支出2647216.74元,住房公积金2987200.00元,各类保险6545000.00元,对个人和家庭补助451548.00元,在职干部体检费204000.00元,商品和服务支出6096664.60元。

四、2025年度收支预算情况总体说明

2025年收支预算总体经费为60038811.34元,其中:工资福利支出38451964.74元,占总收入的64.05%,与去年相比增加340.01万元;商品服务支出6096664.60元,占总收入的10.15%,与去年相比增加8.39万元;项目支出15490182.00元,占总收入的25.80%,与去年相比增加49.10万元。

五、2025年度收入预算情况说明

2025年度预算总收入安排60038811.34元,所需资金均由财政全额保障,较上年度增加397.49万元。

六、2025年度支出预算情况说明

2025年度支出预算分为基本支出和项目支出,基本支出44548629.34元,其中:工资褔利支出38451964.74元(含对个人和家庭的补助支出451548.00元),商品和服务支出6096664.60元;项目支出15490182.00元。

2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2025年度预算安排“三公”经费共1820000.00元,其中:公务用车运行维护费预算为1800000.00元(含公务用车保险费300000.00元),较上年度无变化,原因为根据2024年度公务用车运行维护费实际支出情况进行预算;公务接待费预算为20000.00元,较上年度没变化;未安排出国事项,因公出国(境)费用不存在。

部分

名词解释

根据《2025年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对中共西藏昌都市委员会办公室2025年度预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政单位离退休人员的经费。

四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。